|
Faktúra |
7294440812
|
elektrina-Charkovská 10/2021
|
863,80 |
s DPH |
|
5100136765C
|
11.11.2021 |
VSE a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
12.11.2021 |
12.11.2021 |
|
Faktúra |
211025
|
kontajner - nájom + odvoz -Orgovánová a NÚ
|
400,80 |
s DPH |
238/2021
|
|
29.10.2021 |
Včielka Košice sro. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
29.10.2021 |
29.10.2021 |
|
Faktúra |
210115584
|
elektro materiál
|
387,65 |
s DPH |
257/2021
|
|
29.10.2021 |
CB elektro sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
29.10.2021 |
29.10.2021 |
|
Faktúra |
213110312
|
rohož - Popradská 86
|
24,16 |
s DPH |
|
zmluva o servisnej službe
|
29.11.2021 |
CWS-boco Slovensko, sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
29.11.2021 |
29.11.2021 |
|
Faktúra |
8291702961
|
telekomunikačné služby
|
68,53 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
11.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
Faktúra |
2021050
|
stavebný dozor
|
1 536,00 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytnutí služby č. 1/2021
|
15.10.2021 |
Walls, sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
Faktúra |
2096100129
|
teplo, TUV Charkovská 9/2021
|
8,72 |
s DPH |
|
1080216413
|
14.10.2021 |
TEHO sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
Faktúra |
2096100229
|
teplo, TUV, Juhoslovanská 9/2021
|
111,67 |
s DPH |
|
1100221215
|
14.10.2021 |
TEHO sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
Faktúra |
2149191
|
monitory
|
1 047.68 |
s DPH |
242/2021
|
|
15.10.2021 |
Datacomp sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
19.10.2021 |
19.10.2021 |
|
Faktúra |
105/2021
|
pitný režim 7.-9.2021
|
828,84 |
s DPH |
166/2021
|
2014002 a dodatok č. 1
|
14.10.2021 |
Multip, sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
Faktúra |
1020210850
|
strelecký kabát, vzduchovka
|
506,00 |
s DPH |
236/2021
|
|
12.10.2021 |
Merkuria.net, sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
Faktúra |
202110025
|
zádverie NÚ
|
990,00 |
s DPH |
91/2021
|
|
11.10.2021 |
GS Eurotherm sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
Faktúra |
7294438527
|
elektrina-Orgovánová 9/2021
|
54,59 |
s DPH |
|
5100136765C
|
13.10.2021 |
VSE a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
Faktúra |
7293244333
|
elektrina-Charkovská 9/2021
|
654,04 |
s DPH |
|
5100136765C
|
13.10.2021 |
VSE a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
Faktúra |
21021283
|
hygienické potreby, Orgovánová
|
66,05 |
s DPH |
|
zmluva o servisnej službe
|
11.10.2021 |
ILLE - Papier - Service SK, sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
15.10.2021 |
15.10.2021 |
|
Faktúra |
2102184
|
hygienické potreby, Orgovánová
|
55,08 |
s DPH |
|
zmluva o servisnej službe
|
11.10.2021 |
ILLE - Papier - Service SK, sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
15.10.2021 |
15.10.2021 |
|
Faktúra |
3421047878
|
internet 10/2021
|
10,00 |
s DPH |
|
04529/14
|
11.10.2021 |
SWAN Mobile, a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
Faktúra |
8291702975
|
telekomunikačné služby
|
103,24 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
11.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
Faktúra |
7293244334
|
elektrina-Juhoslovanská 9/2021
|
373,59 |
s DPH |
|
5100136765C
|
13.10.2021 |
VSE a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
Faktúra |
22110019
|
Active Registratúra - r. 2022
|
600,00 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
05.10.2021 |
LOMTEC.com a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
12.10.2021 |
12.10.2021 |