|
|
Faktúra |
5000106
|
športové potreby /školský šport
|
37,25 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Decathlon SK s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
126/2026
|
kontrola a čistenie komínov
|
109,80 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Roland HALÁSZ, Kominárstvo T.REX |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20261056
|
autobusová doprava-tábor / Výletkovo
|
569,16 |
s DPH |
104/2026
|
RD 01/2026
|
30.07.2026 |
UNIBUSS s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
30.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
1684879791
|
darčekové poukážky POPS
|
1 772,00 |
s DPH |
28/2026
|
|
27.02.2026 |
Martinus, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Objednávka |
27/2026
|
kancelárske potreby-POPS
|
105,17 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
20261059
|
autobusová doprava-tábor / Tanec a spev
|
744,80 |
s DPH |
106/2026
|
RD 01/2026
|
30.07.2026 |
UNIBUSS s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
30.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
260300059
|
doména
|
101,46 |
s DPH |
|
|
28.07.2026 |
EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
30.07.2026 |
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20261060
|
autobusová doprava-tábor / Letný relax
|
579,37 |
s DPH |
105/2026
|
RD 01/2026
|
30.07.2026 |
UNIBUSS s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
31.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20261061
|
autobusová doprava-tábor / Vyletkovo
|
614,61 |
s DPH |
104/2026
|
RD 01/2026
|
30.07.2026 |
UNIBUSS s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
31.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20261063
|
autobusová doprava-tábor / Vyletkovo
|
522,57 |
s DPH |
104/2026
|
RD 01/2026
|
30.07.2026 |
UNIBUSS s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
31.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20261064
|
autobusová doprava-tábor / Letný relax
|
367,82 |
s DPH |
105/2026
|
RD 01/2026
|
30.07.2026 |
UNIBUSS s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
31.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2501651254
|
vodné-Charkovská 10.04.2026-22.07.2026
|
4 058,80 |
s DPH |
|
30-000063847PO2013
|
29.07.2026 |
VVS, a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
12.08.2026 |
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
20264342
|
xerox-kopie
|
31,08 |
s DPH |
|
FSMA102025010
|
03.08.2026 |
Next Team,s.r.o |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
11.08.2026 |
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
1020078404
|
telekomunikačné služby
|
43,97 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
04.08.2026 |
Slovak Telekom a.s., |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
12.08.2026 |
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
262000630
|
občerstvenie-prázdninová nocovačka
|
30,00 |
s DPH |
24/2026
|
|
27.02.2026 |
Milena Leskovjanská - STATOR |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
73161025
|
školenia
|
39,97 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Nezisková organizácia VESNA |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Objednávka |
24/2026
|
občerstvenie-prázdninová nocovačka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2026 |
Milena Leskovjanská - STATOR |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
29/2026
|
tonery
|
91,78 |
s DPH |
|
|
20.02.2026 |
interNETmania SK sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
190382993
|
kancelárske potreby-POPS
|
105,17 |
s DPH |
27/2026
|
|
26.02.2026 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
26.02.2026 |
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2620800364
|
tonery
|
91,78 |
s DPH |
29/2026
|
|
26.02.2026 |
interNETmania SK sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Ing. Jaroslava Kastelovičová |
zástupkyňa riaditeľky |
26.02.2026 |
26.02.2026 |