|
|
Faktúra |
1020210850
|
strelecký kabát, vzduchovka
|
506,00 |
s DPH |
236/2021
|
|
12.10.2021 |
Merkuria.net, sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202110025
|
zádverie NÚ
|
990,00 |
s DPH |
91/2021
|
|
11.10.2021 |
GS Eurotherm sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7294438527
|
elektrina-Orgovánová 9/2021
|
54,59 |
s DPH |
|
5100136765C
|
13.10.2021 |
VSE a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
7293244333
|
elektrina-Charkovská 9/2021
|
654,04 |
s DPH |
|
5100136765C
|
13.10.2021 |
VSE a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
18.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21021283
|
hygienické potreby, Orgovánová
|
66,05 |
s DPH |
|
zmluva o servisnej službe
|
11.10.2021 |
ILLE - Papier - Service SK, sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
15.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2102184
|
hygienické potreby, Orgovánová
|
55,08 |
s DPH |
|
zmluva o servisnej službe
|
11.10.2021 |
ILLE - Papier - Service SK, sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
15.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3421047878
|
internet 10/2021
|
10,00 |
s DPH |
|
04529/14
|
11.10.2021 |
SWAN Mobile, a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291702961
|
telekomunikačné služby
|
68,53 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
11.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291702975
|
telekomunikačné služby
|
103,24 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
11.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
22110019
|
Active Registratúra - r. 2022
|
600,00 |
s DPH |
|
Servisná zmluva
|
05.10.2021 |
LOMTEC.com a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
12.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8422150190
|
Vema- mVL
|
22,68 |
s DPH |
|
2017/156
|
07.10.2021 |
Solitea Slovensko, a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
642021131
|
prenájom telocvične 9/2021
|
190,00 |
s DPH |
212/2021
|
Zmluva o nájme
|
06.10.2021 |
ŠK UNI Košice, sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
1990122502
|
xerox - kópie 10/2021
|
35,88 |
s DPH |
|
2020/004/21551
|
05.10.2021 |
XEROX LIMITED |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
05.10.2021 |
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121069622
|
stravné lístky
|
4 566.86 |
s DPH |
226/2021
|
Z202026101_Z
|
06.10.2021 |
UP Déjeuner, sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8424000401
|
elektrina-Aničkin park,Kórejská, Popradská, Nižná Úvrať 10/2021
|
365,00 |
s DPH |
|
5100136765C
|
07.10.2021 |
VSE a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
190111132
|
kancelárske potreby
|
895,44 |
s DPH |
218/2021
|
RD 2/2020
|
06.10.2021 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
11.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021580199
|
maliarske potreby
|
214,24 |
s DPH |
195/2021
|
|
20.09.2021 |
PPG Deco Slovakia, sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1230882271
|
kniha, samolepky
|
32,80 |
s DPH |
222/2021
|
|
05.10.2021 |
Martinus, sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
211460
|
výtvarné potreby
|
607,10 |
s DPH |
210/2021
|
|
05.10.2021 |
VYVY sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/131
|
odvoz a likvidácia azbestu/NÚ
|
837,00 |
s DPH |
169/2021
|
|
05.10.2021 |
CLEANTRANS, sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
06.10.2021 |
06.10.2021 |