|
|
Objednávka |
267/2022
|
strelivo /ZÚ
|
702,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Miroslav Jahvodka |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
144/2022
|
MTZ- strelivo
|
702,00 |
s DPH |
267/2022
|
|
25.11.2022 |
Miroslav Jahvodka |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
145/2022
|
strelivo-FŠŠL
|
82,80 |
s DPH |
266/2022
|
|
25.11.2022 |
Miroslav Jahvodka |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
125/2022
|
znalecký posudok/služob.auto
|
125,00 |
s DPH |
275/2022
|
|
25.11.2022 |
Ing.Jaroslav Krempaský |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
286/2022
|
proj. dokumentácia,telocvični/Charkovská
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Habeso,s.r.o |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
281/2022
|
prezúvanie pneumatík
|
63,06 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
JADL servis, sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
264/2022
|
revízie elektr. spotrebičov
|
1 860.00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Martin Bačo - INSTALSERVIS |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
220118264
|
elektro materiál - kábel
|
34,82 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
CB elektro sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
SR22024138
|
hygienické potreby
|
68,40 |
s DPH |
|
zmluva o servisnej službe
|
30.11.2022 |
ILLE - Papier - Service SK, sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2200492
|
štvrťročná kontrola EPS-Popradská
|
117,96 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
ELKO SERVIS, sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
Zmluva |
Dodatok č.8 k zmluve č.231232009
|
prenájom nebyt. priestorov
|
5008.43/mesiac |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Gréckokatolícka eparchia |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201310322
|
tričká-FŠŠL
|
501,00 |
s DPH |
285/2022
|
|
01.12.2022 |
LAVACOM s.r.o |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
05.12.2022 |
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
285/2022
|
tričká-FŠŠL
|
501,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
LAVACOM s.r.o |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
289/2022
|
súčiastky k vzduchovkám
|
342,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Miroslav Jahvodka |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
291/2022
|
občerstvenie - FŠŠL
|
173,88 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Labaš s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2023018
|
činnosť ZO
|
96,00 |
s DPH |
|
ZO/2021KEZ22493-2
|
05.01.2023 |
Osobnyudaj.sk, sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
13.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7293366919
|
elektrina-Popradská 12/2022
|
714,97 |
s DPH |
|
5100136765C
|
16.01.2023 |
VSE a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1601239139
|
telekomunikačné služby
|
185,83 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
05.01.2023 |
O2 Slovakia, sro, |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
16.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0144235116
|
telekomunikačné služby
|
11,94 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
28.02.2023 |
Orange Slovensko, a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
28.02.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23FV0257
|
medaile a poháre- školský šport
|
466,20 |
s DPH |
19/2023
|
|
20.02.2023 |
MAAD.sk, sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Riaditeľka CVČ |
24.02.2023 |
24.02.2023 |