|
|
Faktúra |
348019000
|
občerstvenie školský šport
|
51,01 |
s DPH |
16/2019
|
|
07.02.2019 |
Labaš, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
poverená vedením CVČ |
12.02.2019 |
12.02.2019 |
|
Zmluva |
|
príspevok na KK McDonald´s Cup
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
1st CLASS AGENCY, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
poverená vedením CVČ |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9119000397
|
aSc Agenda 2019
|
199,00 |
s DPH |
25/2019
|
|
07.03.2019 |
ASC Applied Softwar Consultants, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
poverená vedením CVČ |
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000942
|
Zabezpeč. prac. zdr. služby a dohľadu nad prac.pros. za 1.polrok 2019
|
312,48 |
s DPH |
|
zmluva o zabezpečení výkonov PZS
|
14.06.2019 |
MEDISON, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Poverená vedením CVČ |
19.06.2019 |
19.06.2019 |
|
Zmluva |
7/2025
|
zmluva o poskytnutí grantu
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
11.08.2025 |
Fond zdravia Mesta Košice, n.f. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
RIaditeľka CVČ |
|
21.08.2025 |
|
|
Objednávka |
350
|
činnosť technika BOZP
|
600,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
PaedDr. Alena Mocná |
RIaditeľka CVČ |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1181300742
|
kopírovacie zariadenie, kópie
|
309,60 |
s DPH |
|
00367/16/011
|
04.12.2018 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
PaedDr. Alena Mocná |
RIaditeľka CVČ |
10.12.2018 |
10.12.2018 |
|
|
Objednávka |
351
|
revízie bleskozvodov, el. inštalácie
|
8 497.97 |
s DPH |
|
zmluva o poskytnutí služieb 2/2018
|
04.12.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
PaedDr. Alena Mocná |
RIaditeľka CVČ |
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
33112019
|
Zasklenie poškodených vchodových dverí
|
93,80 |
s DPH |
288/2019
|
|
05.11.2019 |
Radovan Suchár - Sklenárstvo MELPO |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
06.11.2019 |
06.11.2019 |
|
Zmluva |
2/2018
|
odborné prehliadky bleskozvodov, elektroinštalácie
|
8 767.27 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
PaedDr. Alena Mocná |
RIaditeľka CVČ |
|
13.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1813189000
|
lízatká
|
65,45 |
s DPH |
177/2019
|
|
26.06.2019 |
Labaš, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
20190391
|
zákusky - "Rozlúčka s dôchodcami"
|
34,20 |
s DPH |
9020/2019
|
|
26.06.2019 |
Ing. Danica Špavelková |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2182015520
|
MTZ
|
347,53 |
s DPH |
235/2018
|
|
28.11.2018 |
ŠEVT, a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice 04011 |
PaedDr. Alena Mocná |
RIaditeľka CVČ |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
291/2019
|
revízia elektrických spotrebičov
|
142,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
KUMIL, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1193300497
|
kopírovací stroj nájom 10/2019, kópie
|
326,04 |
s DPH |
|
00367/16/011 a 00045/18/010
|
05.11.2019 |
RICOH Slovakia, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1611900297
|
prenájom bazéna 10/2019
|
1 031.00 |
s DPH |
237/2019
|
|
05.11.2019 |
Mestská krytá plaváreň |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2870719
|
preprava DTR - Košická Belá
|
162,00 |
s DPH |
153/2019
|
1/2018
|
22.07.2019 |
PROMET Trans, spol. s r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
24.07.2019 |
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
4219720562
|
nájomné špeciálne plyny 9-10/2019
|
57,83 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynov vo fľašiach
|
Or1404TP1E
|
05.11.2019 |
Linde Gas k.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
12.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
219050704
|
spevňovacia páska, nálepky, šítky, krabičky na kľúče
|
291,60 |
s DPH |
34/2019
|
|
27.06.2019 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
19014589
|
hygienické potreby
|
51,96 |
s DPH |
|
zmluva o servisnej službe
|
25.06.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, Košice 04011 |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
02.07.2019 |
02.07.2019 |