|
|
Objednávka |
330/2019
|
vybavenie lekárničiek
|
86,01 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr.Helena Labovská |
Zástupkyňa riaditeľky |
|
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5201300118
|
kopírovacie zariadenie - prenájom
|
225,98 |
s DPH |
|
00367/16/011 a 00045/18/010
|
07.04.2021 |
Ricoh Slovakia sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
12.04.2021 |
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5231300068
|
kopírovacie zariadenie
|
445,14 |
s DPH |
|
00367/16/011 a 00045/18/010
|
06.07.2023 |
RICOH Slovakia s.r.o |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
139/2023
|
čistenie kanalizácie-EP Korejská
|
110,40 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
PROFI-KANAL,s.r.o |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
|
17.07.2023 |
|
|
Objednávka |
138/2023
|
foto-konštrukcia
|
137,87 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Infinity Unlimited,s.r.o |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8331327375
|
telekomunikačné služby
|
24,00 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
17.07.2023 |
Slovak Telekom a.s |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
18.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
SR23013504
|
hygienické potreby
|
68,40 |
s DPH |
|
zmluva o servisnej službe
|
17.07.2023 |
ILLE-Papier-Servise SK.s.r.o |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
18.07.2023 |
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
262/062023
|
doprava Poráč 23.6.2023
|
565,51 |
s DPH |
104/2023
|
RD 01/2023
|
14.07.2023 |
PROMET Trans, sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
250/062023
|
doprava Kežmarské Žľaby 21-22.6.2023
|
901,99 |
s DPH |
101/2023
|
RD 01/2023
|
14.07.2023 |
PROMET Trans, sro |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
233105895
|
rohože-Orgovánová 07/2023
|
17,18 |
s DPH |
|
zmluva o servisnej službe
|
07.07.2023 |
CWS-boco Slovensko,s.r.o |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
233105894
|
rohože-Popradská 072023
|
12,40 |
s DPH |
|
zmluva o servisnej službe
|
06.07.2023 |
CWS-boco Slovensko,s.r.o |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
14.07.2023 |
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230220
|
čistenie kanalizácie Korejská
|
110,40 |
s DPH |
139/2023
|
|
18.07.2023 |
Profi-kanál sro. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
21.07.2023 |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8422300785
|
vema-mVL
|
28,51 |
s DPH |
|
2017/156
|
06.07.2023 |
Seyfor Slovensko,a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
13.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330764549
|
telekomunikačné služby
|
66,10 |
s DPH |
|
zmluva o pripojení
|
06.07.2023 |
Slovak Telekom a.s |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
13.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2312200522
|
tepelná energia-Popradská 06/2023
|
3 271,86 |
s DPH |
|
75/22/2016
|
07.07.2023 |
Veolia Energia Východné Slovensko,s.r.o |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
13.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230702
|
odpad
|
333,60 |
s DPH |
113/2023
|
|
10.07.2023 |
Včielka Košice,s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
13.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8669314816
|
plyn Nižná úvrať 07/2023
|
3 039,00 |
s DPH |
|
9105281410
|
06.07.2023 |
SPP a.s |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
13.07.2023 |
13.07.2023 |
|
|
Objednávka |
124/2023
|
autobusová doprava-tábor / Prima banda
|
1 399.00 |
s DPH |
|
RD 1/2023
|
28.06.2023 |
PROMET Trans,s.r.o |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
122/2023
|
autobusová doprava-tábor / Vodný relax
|
919,00 |
s DPH |
|
RD 1/2023
|
28.06.2023 |
PROMET Trans,s.r.o |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7294461477
|
elektrina-Juhoslovanská 6/2023
|
31,82 |
s DPH |
|
5100136765C
|
18.07.2023 |
VSE a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
RNDr. Helena Labovská |
zástupkyňa riaditeľky |
21.07.2023 |
21.07.2023 |