|
Zmluva |
|
príspevok na KK McDonald´s Cup
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
1st CLASS AGENCY, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
poverená vedením CVČ |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
348019000
|
občerstvenie školský šport
|
51,01 |
s DPH |
16/2019
|
|
07.02.2019 |
Labaš, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
poverená vedením CVČ |
12.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9119000397
|
aSc Agenda 2019
|
199,00 |
s DPH |
25/2019
|
|
07.03.2019 |
ASC Applied Softwar Consultants, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
poverená vedením CVČ |
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000942
|
Zabezpeč. prac. zdr. služby a dohľadu nad prac.pros. za 1.polrok 2019
|
312,48 |
s DPH |
|
zmluva o zabezpečení výkonov PZS
|
14.06.2019 |
MEDISON, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Poverená vedením CVČ |
19.06.2019 |
19.06.2019 |
|
Zmluva |
ZM-KO-OD-19-0852_SZ
|
zmluva o poskytovaní služieb
|
20.64/mesiac |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
KOSIT a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
|
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
8668002370
|
zemný plyn Kórejská 9/2019
|
334,00 |
s DPH |
|
9104198461
|
03.09.2019 |
SPP, a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
211/2019
|
BC batéria
|
28,99 |
s DPH |
|
|
29.08.2019 |
Battery Upgrade.com |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
|
29.08.2019 |
|
|
Objednávka |
212/2019
|
výtvarné potreby
|
750,89 |
s DPH |
|
|
29.08.2019 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
|
29.08.2019 |
|
|
Objednávka |
213/2019
|
stravné lístky
|
2 520.00 |
s DPH |
|
Z201844598_Z
|
02.09.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
|
02.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4280819
|
preprava DTR /KE - Nižná Myšľa/
|
111,18 |
s DPH |
188/2019
|
1/2018
|
02.09.2019 |
PROMET Trans, spol. s r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19019724
|
hygienické potreby
|
62,30 |
s DPH |
|
zmluva o servisnej službe
|
03.09.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
207/2019
|
šachovnica a šachové hodiny
|
295,50 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Miroslav Pálka |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
193107343
|
rohože
|
5,12 |
s DPH |
|
zmluva o servisnej službe
|
02.09.2019 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
19019725
|
hygienické potrby
|
31,18 |
s DPH |
|
zmluva o servisnej službe
|
02.09.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4270819
|
preprava DTR /KE - KE Park ANIČKA/
|
70,92 |
s DPH |
187/2019
|
1/2018
|
02.09.2019 |
PROMET Trans, spol. s r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
119088701
|
stravné lístky
|
2 467.08 |
s DPH |
213/2019
|
Z201844598_Z
|
04.09.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
06.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
1990085321
|
kopírovací stroj 9/2019
|
45,00 |
s DPH |
NZ 2014/134
|
NZ 2014/134
|
04.09.2019 |
XEROX Limited, o.z. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
06.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
4219156560
|
nájomné špeciálne plyny 7-8/019
|
58,78 |
s DPH |
Zmluva o dodávke plynov vo fľašiach
|
Or1404TP1E
|
03.09.2019 |
Linde Gas k.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
06.09.2019 |
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
206/2019
|
tonery
|
354,28 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
interNETmania SK, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
|
19.08.2019 |
|
|
Objednávka |
210/2019
|
Kancelárske potreby
|
2 663.47 |
s DPH |
|
RD 1/2018
|
19.08.2019 |
Alžbeta Elexová - REFLEX |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
|
19.08.2019 |