|
Zmluva |
|
príspevok na KK McDonald´s Cup
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
1st CLASS AGENCY, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
poverená vedením CVČ |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
9119000397
|
aSc Agenda 2019
|
199,00 |
s DPH |
25/2019
|
|
07.03.2019 |
ASC Applied Softwar Consultants, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
poverená vedením CVČ |
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
348019000
|
občerstvenie školský šport
|
51,01 |
s DPH |
16/2019
|
|
07.02.2019 |
Labaš, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
poverená vedením CVČ |
12.02.2019 |
12.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000942
|
Zabezpeč. prac. zdr. služby a dohľadu nad prac.pros. za 1.polrok 2019
|
312,48 |
s DPH |
|
zmluva o zabezpečení výkonov PZS
|
14.06.2019 |
MEDISON, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
Poverená vedením CVČ |
19.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19660410
|
náhradné súčiastky na vzduchovky
|
350,08 |
s DPH |
249/2019
|
|
15.10.2019 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
22.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
7293344522
|
elektrina Popradská 9/2019
|
15,35 |
s DPH |
|
5100136765C
|
16.10.2019 |
VSE a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
21.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2860719
|
preprava DTR - Jaklovce
|
181,80 |
s DPH |
153/2019
|
1/2018
|
22.07.2019 |
PROMET Trans, spol. s r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
24.07.2019 |
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
5111900704
|
výpočet PN
|
62,18 |
s DPH |
186/2019
|
|
18.10.2019 |
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
23.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2870719
|
preprava DTR - Košická Belá
|
162,00 |
s DPH |
153/2019
|
1/2018
|
22.07.2019 |
PROMET Trans, spol. s r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
24.07.2019 |
24.07.2019 |
|
|
Objednávka |
356
|
protipožiarne dvere
|
11 196.00 |
s DPH |
|
zmluva o dielo 2/2018
|
14.12.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
PaedDr. Alena Mocná |
RIaditeľka CVČ |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
9096100209
|
teplo a TUV Juhoslovanská 9/2019
|
180,19 |
s DPH |
|
1100221215
|
18.10.2019 |
TEHO, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
25.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
193106515
|
rohože
|
5,12 |
s DPH |
|
Zmluva o servisnej službe
|
24.07.2019 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
24.07.2019 |
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7294248369
|
elektrina Kórejská 12/2018
|
-268,48 |
s DPH |
|
5100136765C
|
15.01.2019 |
VSE a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
PaedDr. Alena Mocná |
RIaditeľka CVČ |
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4131231218
|
tepelná energia 12/18
|
-3 845.33 |
s DPH |
Z/TEKO/2005/1958/5010
|
|
14.01.2019 |
TEKO, a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
PaedDr. Alena Mocná |
RIaditeľka CVČ |
23.01.2019 |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1192206898
|
triedna kniha
|
330,60 |
s DPH |
195/2019
|
|
23.07.2019 |
ŠEVT, a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
25.07.2019 |
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7292423173
|
Elektrina Orgovánová 6/2019
|
-37,12 |
s DPH |
|
5100136765C
|
16.07.2019 |
VSE a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
22.07.2019 |
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
7293609121
|
Elektrina Charkovská 6/2019
|
-191,01 |
s DPH |
|
5100136765C
|
16.07.2019 |
VSE a.s. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
22.07.2019 |
22.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8237877409
|
Telekomunikačné služby 15.6.-14.7.2019
|
17,18 |
s DPH |
|
Zmluva o pripojení
|
24.07.2019 |
Slovak Telekom a.s., |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
24.07.2019 |
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3030719
|
preprava - KE - Zádiel
|
162,24 |
s DPH |
156/2019
|
1/2018
|
26.07.2019 |
PROMET Trans, spol. s r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
30.07.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
3040719
|
preprava - metská plaváreň KE
|
27,60 |
s DPH |
156/2019
|
1/2018
|
26.07.2019 |
PROMET Trans, spol. s r.o. |
Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice |
Mgr. Denisa Drimáková |
RIaditeľka CVČ |
30.07.2019 |
30.07.2019 |